Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NAIRA DAS ALMAS TAVARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10708 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LANCHES PARA A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMAJA NO DIA 21/10/21. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2021 |
LANCHES PARA A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMAJA NO DIA 21/10/21. |
35,00 |
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25/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37149018; |
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35,00 |
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09/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10708/2021
NAIRA DAS ALMAS TAVARES - 90349 |
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35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.