Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1099 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E ATIVIDADES DOS ESFS MUNICIPAIS. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2021 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E ATIVIDADES DOS ESFS MUNICIPAIS. |
700,00 |
|
|
10/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/14612; |
|
700,00 |
|
18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2021
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
|
|
700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.