Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11025 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
386,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
386,25 |
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26/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/901; |
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386,25 |
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12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11025/2021
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI - 90268 |
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386,25 |
TOTAL |
386,25 |
386,25 |
386,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.