Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11033 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. |
90,00 |
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10/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37180761; |
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90,00 |
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17/11/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11033/2021
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA - 61230 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.