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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11052 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS NOS ESF'S. 0,00 326,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS NOS ESF'S. 326,00
08/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/11890; 326,00
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11052/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 326,00
TOTAL 326,00 326,00 326,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.