Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11056 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/CRESCER SAUDÁVEL - PORTARIA N° 1.320/2021 GM/SM |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BOMBONS PARA AÇÕES COM AS CRIANÇAS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
211,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2021 |
BOMBONS PARA AÇÕES COM AS CRIANÇAS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
211,45 |
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27/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/20432; |
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211,45 |
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16/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11056/2021
COTRIEL DEPOSITO - 89967 |
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211,45 |
TOTAL |
211,45 |
211,45 |
211,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.