Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11065 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATUALIZAÇÕES E SUPORTE DO E-SUS. |
0,00 |
2.938,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2021 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ATUALIZAÇÕES E SUPORTE DO E-SUS. |
2.938,50 |
|
|
08/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/298; E/297; E/295; E/296; |
|
2.938,50 |
|
12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11065/2021
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
|
|
2.938,50 |
TOTAL |
2.938,50 |
2.938,50 |
2.938,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.