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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11067 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ESTABILIZADORES E TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 1.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 ESTABILIZADORES E TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 1.412,00
08/11/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.412,00
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11067/2021 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 1.412,00
TOTAL 1.412,00 1.412,00 1.412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.