Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11122 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FABRICAÇÃO DE DUAS GOLEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
4.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2021 |
FABRICAÇÃO DE DUAS GOLEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DO BAIRRO MARTINI. |
4.980,00 |
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27/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/141; |
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4.980,00 |
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04/11/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854491
PAGTO. REF. EMPENHO 11122/2021
EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 |
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4.980,00 |
TOTAL |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.