Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11216 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
795,00 |
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29/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3138; |
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795,00 |
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17/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11216/2021
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 |
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795,00 |
TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.