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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 09:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11259 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONFECÇÃO DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA SER ENTREGUE AOS PACIENTES. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 CONFECÇÃO DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA SER ENTREGUE AOS PACIENTES. 420,00
03/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/14924; 420,00
02/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11259/2021 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.