| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 11320 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA USO NO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA COLETA DE ENTULHOS. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | CARVÃO PARA USO NO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA COLETA DE ENTULHOS. | 80,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037333063; 890/037333187; 890/037332745; 890/037333588; 890/037333775; | 80,00 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 11320/2021 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||