Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11381 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE NO MÊS DE OUTUBRO CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2021 |
0,00 |
8.513,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE NO MÊS DE OUTUBRO CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2021 |
8.513,82 |
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04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0696; |
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8.513,82 |
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24/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11381/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.513,82 |
TOTAL |
8.513,82 |
8.513,82 |
8.513,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.