| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 11382 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 172. | 653,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 172. | 653,75 | ||
| 12/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/6015; | 653,75 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 11382/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 653,75 | ||
| TOTAL | 653,75 | 653,75 | 653,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||