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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 09:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11382 Data de lançamento: 04/11/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 172. 0,00 653,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2021 ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 172. 653,75
12/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/6015; 653,75
24/11/2021 Pagamento de Empenho 11382/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 653,75
TOTAL 653,75 653,75 653,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.