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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11447 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 74. 0,00 8.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 74. 8.140,00
05/11/2021 Conforme DANFE Nº 890/37373299; 8.140,00
25/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11447/2021 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 8.140,00
TOTAL 8.140,00 8.140,00 8.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.