Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11452 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021. |
20.000,00 |
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09/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 39470; |
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3.446,90 |
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26/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30471 |
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550,50 |
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01/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 43586 |
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6.046,00 |
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06/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF 30471 |
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550,50 |
13/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11452/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.446,90 |
16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 43586 |
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6.046,00 |
21/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 47179; 47178; |
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9.921,00 |
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21/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-35,60 |
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29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 47178,47179 |
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9.921,00 |
TOTAL |
19.964,40 |
19.964,40 |
19.964,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.