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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 09:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11452 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021. 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021. 20.000,00
09/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 39470; 3.446,90
26/11/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30471 550,50
01/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 43586 6.046,00
06/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF 30471 550,50
13/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11452/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.446,90
16/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 43586 6.046,00
21/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 47179; 47178; 9.921,00
21/12/2021 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -35,60
29/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 47178,47179 9.921,00
TOTAL 19.964,40 19.964,40 19.964,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.