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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11494 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADESIVO PARA TUBO, CAP SOLDÁVEL E FIO NYLON PARA ROÇADEIRA. 0,00 286,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 ADESIVO PARA TUBO, CAP SOLDÁVEL E FIO NYLON PARA ROÇADEIRA. 286,40
09/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/1317; 286,40
23/11/2021 Pagamento de Empenho 11494/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 286,40
TOTAL 286,40 286,40 286,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.