| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Doença Mês PREFEITURA ADIANTAMENTO FEVEREIRO DE 2021. | 0,00 | 515,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | Auxílio Doença Mês PREFEITURA ADIANTAMENTO FEVEREIRO DE 2021. | 515,45 | ||
| 08/02/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª MÊS DE FEVEREIRO 2021 | 515,45 | ||
| 12/02/2021 | Pagamento de Empenho 1150/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 515,45 | ||
| TOTAL | 515,45 | 515,45 | 515,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||