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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1156 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Auxílio Doença Mês PREFEITURA ADIANTAMENTO FEVEREIRO DE 2021. 0,00 1.388,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 Auxílio Doença Mês PREFEITURA ADIANTAMENTO FEVEREIRO DE 2021. 1.388,00
08/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª MÊS DE FEVEREIRO 2021 1.388,00
12/02/2021 Pagamento de Empenho 1156/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.388,00
TOTAL 1.388,00 1.388,00 1.388,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.