Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BEBIDAS ALTO TIGREIRO LTDA EMP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11654 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ÁGUA E REFRIGERANTES PARA USO NAS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2021 |
ÁGUA E REFRIGERANTES PARA USO NAS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE. |
870,00 |
|
|
10/11/2021 |
ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE |
-870,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.