Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11715 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SONORIZAÇÃO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO AMAR É VIVER. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2021 |
SONORIZAÇÃO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO AMAR É VIVER. |
800,00 |
|
|
12/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
|
800,00 |
|
24/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11715/2021
ALDEMIR DAMACENA ANDRADE - 90135 |
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.