Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11817 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E COLETA DE ÁGUA NO INTERIOR. |
0,00 |
27,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2021 |
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E COLETA DE ÁGUA NO INTERIOR. |
27,74 |
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16/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/10683; |
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27,74 |
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03/12/2021 |
Pagamento de Empenho 11817/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27,74 |
TOTAL |
27,74 |
27,74 |
27,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.