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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ENERGIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI - M

Dados do Empenho
Número do empenho: 1182 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.22.00.00.00 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA LPR DE VIDEOMONITORAMENTO. 0,00 16.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA LPR DE VIDEOMONITORAMENTO. 16.500,00
10/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/44; 16.500,00
12/02/2021 Pagamento de Empenho 1182/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.500,00
TOTAL 16.500,00 16.500,00 16.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.