Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11878 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL QUIMICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VASELINA PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
20,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2021 |
VASELINA PARA USO DA SECRETARIA. |
20,50 |
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18/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4685; |
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20,50 |
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02/12/2021 |
Pagamento de Empenho 11878/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,50 |
TOTAL |
20,50 |
20,50 |
20,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.