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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1192 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social - Recurso Próprio
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LINHAS CELULAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF. JANEIRO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 123,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF. JANEIRO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. 123,83
08/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 123,83
06/05/2021 Pagamento de Empenho 1192/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 123,83
TOTAL 123,83 123,83 123,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.