Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11930 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TELEFONE PARA USO NO ESF DR RENE BACCIN. |
0,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2021 |
TELEFONE PARA USO NO ESF DR RENE BACCIN. |
69,00 |
|
|
18/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/83; |
|
69,00 |
|
06/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11930/2021
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
|
|
69,00 |
TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.