Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11997 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
GUINCHO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO Nº34 DA LOCALIDADE DE BARRO PRETO ATÉ A CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO Nº34 DA LOCALIDADE DE BARRO PRETO ATÉ A CIDADE DE ESPUMOSO. |
600,00 |
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22/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2180; |
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600,00 |
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02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11997/2021
FAGNER DOS SANTOS - 64823 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.