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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12502 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PORTARIA Nº 650/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS SOBRE O COVID-19 EM ESPUMOSO NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. 0,00 7.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS SOBRE O COVID-19 EM ESPUMOSO NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. 7.390,00
01/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/34; 7.390,00
13/12/2021 Pagamento de Empenho 12502/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.390,00
TOTAL 7.390,00 7.390,00 7.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.