Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12503 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
CORRESPONDENCIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2021 |
POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
200,00 |
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07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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58,95 |
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07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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20,50 |
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10/12/2021 |
REF NF DEZEMBRO 2021 |
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58,95 |
10/12/2021 |
REF DEZEMBRO |
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20,50 |
13/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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14,15 |
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13/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 219618195; 219566716; |
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46,10 |
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14/12/2021 |
REF DEZEMBRO 2021 |
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14,15 |
16/12/2021 |
REF DEZEMBRO 2021
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46,10 |
22/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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29,60 |
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22/12/2021 |
REF DEZEMBRO 2021 |
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29,60 |
30/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2204486741 |
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30,70 |
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30/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12503/2021 |
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30,70 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.