Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1261 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/02/2021. |
0,00 |
18,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/02/2021. |
18,68 |
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10/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/314728; |
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18,68 |
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19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2021
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
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18,68 |
TOTAL |
18,68 |
18,68 |
18,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.