Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12817 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2021. |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2021 |
SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2021. |
4.200,00 |
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13/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
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4.200,00 |
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13/12/2021 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 12817/2021, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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462,00 |
13/12/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 12817/2021, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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205,90 |
27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12817/2021
GUSTAVO ROTTA - 88139 |
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3.532,10 |
TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
09/12/2021 |
462,00 |
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Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
09/12/2021 |
205,90 |
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Lançada |
TOTAL |
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667,90 |
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