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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12819 Data de lançamento: 09/12/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PILHAS PARA USO NOS APARELHOS DA BASE DO SAMU PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES. 0,00 48,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2021 PILHAS PARA USO NOS APARELHOS DA BASE DO SAMU PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES. 48,95
13/12/2021 Conforme DANFE Nº 03/10740; 48,95
27/12/2021 Pagamento de Empenho 12819/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,95
TOTAL 48,95 48,95 48,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.