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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12963 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 0,00 28.862,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 28.862,00
17/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2021 28.862,00
20/12/2021 Pagamento de Empenho 12963/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28.862,00
TOTAL 28.862,00 28.862,00 28.862,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.