Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 |
11.666,22 |
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| 17/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2021 |
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11.666,22 |
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| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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4,00 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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92,91 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.266,05 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.930,31 |
| 20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13178/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.372,95 |
| TOTAL |
11.666,22 |
11.666,22 |
11.666,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |