Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021 |
11.666,22 |
|
|
17/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2021 |
|
11.666,22 |
|
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
4,00 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
92,91 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
1.266,05 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
1.930,31 |
20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13178/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.372,95 |
TOTAL |
11.666,22 |
11.666,22 |
11.666,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.