Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13284 |
Data de lançamento: |
23/12/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
135,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2021 |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CFE FATURAS EM ANEXO. |
135,02 |
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23/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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135,02 |
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28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13284/2021
TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO - 79419 |
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135,02 |
TOTAL |
135,02 |
135,02 |
135,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.