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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13316 Data de lançamento: 28/12/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS PROFESSORES DEZEMBRO/2021. 0,00 2.348,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2021 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS PROFESSORES DEZEMBRO/2021. 2.348,69
28/12/2021 liquidado cfe férais mês de janeiro 2021 2.348,69
28/12/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Secretário(a) 353,04
29/12/2021 Pagamento de Empenho 13316/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854509 1.995,65
TOTAL 2.348,69 2.348,69 2.348,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE 28/12/2021 353,04 Lançada
TOTAL   353,04