Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13355 |
Data de lançamento: |
29/12/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
1.503,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2021 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.503,00 |
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29/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/281; |
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1.503,00 |
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30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13355/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.503,00 |
TOTAL |
1.503,00 |
1.503,00 |
1.503,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.