Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13363 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
CORRESPONDENCIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
0,00 |
40,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2021 |
POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
40,45 |
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30/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2204487158 |
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40,45 |
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30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 13363/2021 |
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40,45 |
TOTAL |
40,45 |
40,45 |
40,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.