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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13375 Data de lançamento: 30/12/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CURATIVOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 108,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2021 CURATIVOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. 108,78
30/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 90295 108,78
30/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13375/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 108,78
TOTAL 108,78 108,78 108,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.