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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1412 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TONERS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 1.603,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 TONERS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1.603,00
24/02/2021 Conforme DANFE Nº 890/33260350; 1.603,00
09/03/2021 Pagamento de Empenho 1412/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864448 1.603,00
TOTAL 1.603,00 1.603,00 1.603,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.