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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 146 Data de lançamento: 05/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2020 VENC. EM 10 E 11/01/2021. 0,00 1.578,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2021 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2020 VENC. EM 10 E 11/01/2021. 1.578,03
05/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/669801; U/669793; U/625917; U/632588; U/625935; 1.578,03
01/02/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864421 PAGTO. REF. EMPENHO 146/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.578,03
TOTAL 1.578,03 1.578,03 1.578,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.