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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1495 Data de lançamento: 25/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. 0,00 4.604,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2021 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. 4.604,41
25/02/2021 liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 4.604,41
02/03/2021 Pagamento de Empenho 1495/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.604,41
TOTAL 4.604,41 4.604,41 4.604,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.