Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1680 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. |
0,00 |
857,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2021 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO DE 2021. |
857,82 |
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25/02/2021 |
liquidado cfe fim do mês de fevereiro 2021 |
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857,82 |
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02/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1680/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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857,82 |
TOTAL |
857,82 |
857,82 |
857,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.