O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 181 Data de lançamento: 07/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: COLETA DE LIXO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 ,CFE CONTRATO Nº58/2016, 7º TERMO ADITIVO. 0,00 340.784,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2021 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 ,CFE CONTRATO Nº58/2016, 7º TERMO ADITIVO. 340.784,52
01/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 614 85.196,13
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. JANEIRO/2021 ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465 85.196,13
01/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 627 85.196,13
16/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. nf 627 ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465 85.196,13
31/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/633; 85.196,13
13/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 - REF. NF 633 ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465 85.196,13
04/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 642 85.196,13
18/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF642 MÊS DE ABRIL/2021 CONTRATO Nº58/2016 85.196,13
TOTAL 340.784,52 340.784,52 340.784,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.