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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1844 Data de lançamento: 03/03/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 6.832,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2021 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 6.832,00
03/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/50; 6.832,00
12/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851366 PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2021 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 6.832,00
TOTAL 6.832,00 6.832,00 6.832,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.