| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 1.489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 1.489,00 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33408338; | 1.489,00 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 1911/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.489,00 | ||
| TOTAL | 1.489,00 | 1.489,00 | 1.489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||