| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1962 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO PELA SECRETARIA. | 165,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | LUVAS DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO PELA SECRETARIA. | 165,44 | ||
| 05/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/4312; | 165,44 | ||
| 25/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007553 PAGTO. REF. EMPENHO 1962/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 165,44 | ||
| TOTAL | 165,44 | 165,44 | 165,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||