Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCIO LERMEN TOLEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1968 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/03/21 PARA O SERVIDOR BUSCAR MATERIAL PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA CIDADE. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2021 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/03/21 PARA O SERVIDOR BUSCAR MATERIAL PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA CIDADE. |
40,00 |
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08/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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40,00 |
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06/08/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2021
MARCIO LERMEN TOLEDO - 86240 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.