Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1987 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 120,66,131,93,139,136,172,173,104,132. |
0,00 |
2.858,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2021 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 120,66,131,93,139,136,172,173,104,132. |
2.858,80 |
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08/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33433466; 890/33433757; 890/33435012; 890/33435858; 890/33433273; 890/33436544; 890/33437497; 890/33436050; 890/33441432; 890/33440880; |
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2.858,80 |
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24/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1987/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.858,80 |
TOTAL |
2.858,80 |
2.858,80 |
2.858,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.