Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2100 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
91,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2021 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA. |
91,80 |
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10/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/658; |
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91,80 |
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25/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864481
PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2021
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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91,80 |
TOTAL |
91,80 |
91,80 |
91,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.